汇算清缴里有张表【职工薪酬支出及纳税调整明细表】,其中的“职工福利费支出“,账载金额我填的是5000,实际发生额5000,那税收金额我是填哪个数据呢,我工资薪金支出账载金额填的是20万,那福利费支出=200000*0.14=28000,那我是填28000吗,这样“纳税调整金额”就会显示负数了,
赵文军
于2019-01-22 16:18 发布 1554次浏览
- 送心意
果果老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-01-22 16:22
税收金额也填5000,不用纳税调整
相关问题讨论
你好
是的
有调增的是的
2021-04-06 16:13:42
你好,可以放到其他里面。
2020-05-18 16:44:12
这个就是据实填写福利费处理,不用调增。按实际发生额填写,税务列支数据也是实际发生的福利费
2019-05-05 15:48:47
根据工资及规定的扣除比例进行填写。
2017-02-27 12:34:43
职工薪酬按计提的18年的金额填写,可以税前扣除的是汇算清缴结束前已发放的18年的工资,未发放的需要纳税调增
2019-04-09 12:58:43
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