购买方,本月申报了增值税后在开票系统申请了专用发票红字发票信息表发给了销售方,但是本月销售方没有开红字发票过来,作为购方我这边下个月申报这个月增值税时需不需要在申报表附表二里面填进项税额转出?还是要等拿到销售方开了红字发票给我后我这边才把红字发票和信息表一起入账再填申报表里的附表二作进项税额转出?
Aban
于2019-01-22 20:40 发布 554次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
2019-01-22 20:41
你这月开了红字信息表下月报税的时候就要进项转出了
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你好 是的 是这样填写的
2022-01-12 13:46:11
不抵扣税金,因为会有正的税票开出,不转出就抵重了
2017-02-12 15:49:53
对的,是在这一栏填写的
2019-06-17 09:29:28
你好
不应该的
就应该当月转出
8月份开信息表
这个月申报转出
2022-09-10 11:10:13
你好,对方给你开了负数发票的,或者是说你自己开了红字信息表。
2021-02-24 16:08:40
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Aban 追问
2019-01-22 20:46
答疑郭老师 解答
2019-01-22 21:01