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画笔
于2019-01-24 10:39 发布 300次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-01-24 10:45
你好,年终奖是3万,还是30000万?
画笔 追问
2019-01-24 11:05
老师这张表的公式是什么
邹老师 解答
2019-01-24 11:06
你好,是哪个栏次的公式?
2019-01-25 10:30
顺丰快递费发票比我们付款的数多,多出来的我们怎么处理
2019-01-25 10:32
付钱,我们是借预付贷银行,回票我们是借费用贷预付。老师,账务是怎么处理的呢?
2019-01-25 10:35
你好,是这样处理的 多付的体现在预付账款借方就是了
2019-01-25 10:39
我们不多付,这一笔应该是平掉的,票多开了
2019-01-25 10:40
就这样多给我们了,我们怎么记账能平掉
2019-01-25 10:41
你好,多开的部分不需要支付?
2019-01-25 11:16
不要
2019-01-25 11:17
你好 借;管理费用等科目 贷;银行存款 营业外收入
2019-01-25 13:36
记收入还得交税啊,我借费用带银行加现金吧
2019-01-25 18:48
你好,对方多开发票了,没有支付的部分就应当计入营业外收入,而不是计入库存现金的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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