送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-24 10:45

你好,年终奖是3万,还是30000万?

画笔 追问

2019-01-24 11:05

老师这张表的公式是什么

邹老师 解答

2019-01-24 11:06

你好,是哪个栏次的公式?

画笔 追问

2019-01-25 10:30

顺丰快递费发票比我们付款的数多,多出来的我们怎么处理

画笔 追问

2019-01-25 10:32

付钱,我们是借预付贷银行,回票我们是借费用贷预付。老师,账务是怎么处理的呢?

邹老师 解答

2019-01-25 10:35

你好,是这样处理的  
多付的体现在预付账款借方就是了

画笔 追问

2019-01-25 10:39

我们不多付,这一笔应该是平掉的,票多开了

画笔 追问

2019-01-25 10:40

就这样多给我们了,我们怎么记账能平掉

邹老师 解答

2019-01-25 10:41

你好,多开的部分不需要支付?

画笔 追问

2019-01-25 11:16

不要

邹老师 解答

2019-01-25 11:17

你好    借;管理费用等科目    贷;银行存款    营业外收入

画笔 追问

2019-01-25 13:36

记收入还得交税啊,我借费用带银行加现金吧

邹老师 解答

2019-01-25 18:48

你好,对方多开发票了,没有支付的部分就应当计入营业外收入,而不是计入库存现金的

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