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颜容
于2019-01-24 13:00 发布 854次浏览
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2019-01-24 13:02
同学你好,是的,用之前的科目余额表作为期初数据建账
颜容 追问
不是按照资产负债 表,是吗?
2019-01-24 13:03
老师,那科目余额表是看余额吗?如果借方有余额就在借方接着登。贷方呢?也是在贷方登?
彩丽老师 解答
2019-01-24 13:05
不是按照资产负债表
2019-01-24 13:06
9月建账有两个期初数要设置,一个是年初数,一个是8月期末数,只有将这两个导进系统,才能正常把账接上,出来的资产负债表年初余额才和8月资产负债表的年初余额保持一致,这才叫把账接上。是吗?
2019-01-24 13:07
我们是9月接着老的新启帐
2019-01-24 13:08
如果是年中建账,要看科目余额表的余额和本年累计。如果借方有余额就在借方接着登。贷方余额也是在贷方登,可以这么理解。
2019-01-24 13:10
那年初数不管吧?不用填了?
2019-01-24 13:13
年初数不用管,建账时是要录入期初数
2019-01-24 13:14
就是说年中建账只要录入期初数据也就是科目余额表的数据是吗?
2019-01-24 13:18
是的,就是按照科目余额表的数据录入期初数
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彩丽老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
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