请问,老师我做的这个对吗?这个月预缴4000,销项税额20000。那分录是不是。 借:应交税费-预缴增值税4000,贷银行存款4000。月末,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 20000贷:应交税费-未交增值税20000, 认证发票,借:应交税费应交增值税进项20220 贷:应交税费应交增值税待认证进项税额20220,这笔分录我一月初认证,所属期是12月份,是应该上月做还是这个月做? 抵扣时,借:应交税费未交增值税20000 贷:应交税费应交增值税转出未交增值税20000
成晨
于2019-01-25 13:41 发布 663次浏览
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陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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