内账期初余额按外账上期期末余额录入后,现在先跟老板核实实际情况,主要是应收应付等往来账,前期很多都是从私账上走的,我现在按实际情况把期初数调整成真实的,现在资产和负债差了60多万,这个该怎么去调整?
火林子
于2019-01-25 16:49 发布 980次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-01-25 18:21
您好,建议把这个60多万元的差额,如果资产比负债多的话,记入实收资本,或者其他应付款-老板姓名,或者利润分配-未分配利润科目处理即可。如果负债比资产多的话,记入其他应收款-老板姓名,或者利润分配-未分配利润,负数。
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