送心意

牛老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-25 17:43

你好,十月份借银行存款8400,贷预收账款8400。十一月份借预收账款8400,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额

*诗* 追问

2019-01-25 18:25

老师,如果是十月31日收到款了,发票开到11月1日了这个怎么写

牛老师 解答

2019-01-25 19:04

这个做账也是一样的,因为也是在不同的月份。

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你好,十月份借银行存款8400,贷预收账款8400。十一月份借预收账款8400,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额
2019-01-25 17:43:54
你好, 借:预收账款 正数 借:应收账款 负数
2020-04-07 11:03:11
你好 借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:预付账款 应付 借:库存商品 贷:应付账款 借:应交税费-进项 贷:库存商品
2019-04-10 11:08:30
你好 你10月的收入应该是报无票收入 交税的 你11月开票 就按你实际业务开
2019-11-12 10:27:19
您好,10月借:银行存款,贷:预收账款,11月开具发票后,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2019-01-25 18:48:47
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