老师你好!应交税金—应交增值税年末余额为借方2354用结转成0吗?
浅浅
于2019-01-25 19:50 发布 711次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-01-25 19:52
您好,这种情况下,不需要把应交税费-应交增值税年末余额结转为0的。只是把应交税费-应交增值税其他科目余额,结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目上,其他明细科目余额为0就行了。
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