这么做的分录:假如开了10万的税,说好抠他们5个税点,在15号先开了票交了税(未收到款项),先做这笔分录<br>借:其它应收款――代开票往来100000<br>贷:其它应付款――代开票往来95000<br> 应交税费―增值税2912.62<br> 应交税费―城建145.63<br>营业外收入――代开票收入1941.75<br>缴税:<br>借:应交税费――应交增值税2912.62<br> ――应交城建145.63<br>贷:银行存款:3058.25<br>等他们回款时<br>借:银行存款10w<br>贷:其它应收款――代开票往来10w.<br>返还:&
傲娇のめ纸
于2019-01-29 08:54 发布 691次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
2019-01-29 08:58
勉强可以,为啥,你同一个客户用一个往来就可以
相关问题讨论
勉强可以,为啥,你同一个客户用一个往来就可以
2019-01-29 08:58:49
这个是什么业务的
2019-01-22 08:39:40
增值税不属于税金及附加。属于价外税。
借:应收账款 38000
贷:主 营业务收入 361904.76
应交税费-应交增值税-销项税额 18095.24
月末要将未交的增值税转出
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
交纳时
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2019-01-09 20:33:17
同学。请你把问题描述清楚
2019-03-24 21:47:10
你好,可以按上面的分录冲红字,也可以借主营业务成本红字 贷应付账款红字
2019-01-11 22:25:41
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答疑郭老师 解答
2019-01-29 08:59