送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-30 12:50

计提 
借 管理费用-工资 
贷 应付职工薪酬-工资 
发放 
借 应付职工薪酬-工资 
贷 其他应收款-社保  
库存现金 银行存款 
上交 
借 其他应收款~社保 
贷 银行存款

嗨呀 追问

2019-01-30 13:02

谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-01-30 13:10

不用谢 希望能帮到您

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相关问题讨论
计提 借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 发放 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款-社保 库存现金 银行存款 上交 借 其他应收款~社保 贷 银行存款
2019-01-30 12:50:19
借:管理费用--社保 贷:应付职工薪酬--社保(公司负担部分) 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分) 应交税费---应交个人所得税 银行存款
2018-02-06 16:54:04
到手4000,其实社保就是公司承担了
2017-05-03 11:42:09
把应扣的社保个人,公司部分都做到里面去,从实发里面减出去的哈
2024-01-02 19:13:58
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 10000 贷:应付职工薪酬——工资 10000 2 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 10000 贷:其他应收款——社保(个人部分) 200 库存现金/银行存款或现金 9800
2019-12-03 15:47:47
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