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喜哈哈
于2019-01-30 14:51 发布 1933次浏览
小黎老师
职称: 中级会计师
2019-01-30 15:16
您好,没开票没收款可以先不做账。如果确定需要,可以先借:应收账款 贷:工程结算 应交税费-应交增值税 待转销项税额
喜哈哈 追问
2019-01-30 16:58
比如说结算金额为100万,我是不是应该 借:应收账款 100万 贷:工程结算 90万 应交税费-应交增值税-待转销项税额 10万 然后每次对方是付多少,开多少的票,每次再冲减是吗?这样很麻烦的。
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小黎老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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喜哈哈 追问
2019-01-30 16:58