送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-02-07 17:47

你好,我想问一下,我们公司购买一批材料不含税货款是10万元,当时没收到到发票,已经估价入账,可是价格当时没谈好,收到发票不含税货款是103448.28万元,请问这样做分录对吗?估价入库借:原材料10万  贷:应付账款—暂估10万    到发票冲暂估:借:原材料:-10万,贷:应付账款10万,借:原材料103448.28,应交税金:进项税16551.72,贷:应付账款12万,请问原材料金额比估账入账时多了3448.28元,这个怎么处理,因为材料太多,没办法分清这个材料有没领用完

陈诗晗老师 解答

2019-02-07 22:34

首先,冲减之前预估的分录,根据发票在做正确的分录。无法区分,就后面领用再分摊差额部分

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