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妞妞
于2019-02-11 12:41 发布 644次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-02-11 12:44
同学,填写没有问题。
妞妞 追问
2019-02-11 12:50
可是为什么附加税要缴纳?
陈诗晗老师 解答
2019-02-11 12:51
如果你的应交增值税是0申报,那么表示你没有应交纳的增值税,附加税也是0
2019-02-11 12:53
2019-02-11 12:54
那是不是要到税局更正申报?
2019-02-11 12:56
149167是否是你本期应该交纳的增值税。
2019-02-11 12:58
是啊
2019-02-11 13:05
本期有预缴或缴纳的税款吗? 你这张表里面的抵扣额在主表里没有体现。这人抵扣是差额计税的抵扣?
2019-02-11 13:10
2019-02-11 13:12
老师:这是这个月增值税申报的附表
2019-02-11 13:16
本期有预缴税款,在税额抵减情况表
2019-02-11 13:17
能否把你的第一张,增值税主表拍得 更清晰点发给我
2019-02-11 13:30
2019-02-11 13:39
你企业同时采用了一般计税和简易计税,一般计税不用交,进项大于销项 简易计税是应该要交149167元,这个是这样不
2019-02-11 14:32
是的,149167是简易计税,那本期简易计税的增值税预缴的附加费也可以从17900.04元里减吗?
2019-02-11 14:36
那么你本期应该交纳的增值税为149167元,附加税的计税为149167元。
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陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
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2019-02-11 12:50
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