老师,外贸企业报关的收入是2000USD,其中退税收入是1700USD,免税收入300USD,因为收供货方的增值税进项发票,发票是普票,S暂时不知道是不是免税,分别计入退税收入和免税收入,但是增值税纳税申报表附列资料(一)里面在未开发票免税货物那里填写是1700,还是2000?不是问的交增值税,而是问在申报表中不是退税收入腰填写在销售明细表中,那么免税收入呢?是不是也要在这里面吗?
迷失雨樱花
于2015-12-17 15:24 发布 700次浏览
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