应收账款贷方有余额,怎么处理?
阿芳0608
于2019-02-13 11:56 发布 2367次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-02-13 11:58
应收账款贷方余额怎么处理?
直接结转到下年是可以的。但是数额较大,就的调整科目或者实现收入,来冲减应收账款的贷方。最好是实现收入,即使你把科目摆到预收账款科目,税务一眼就知道是你实现收入未开具发票,预收账款金额过大,税务会严查。
另外三种方法
1、“应收账款”的贷方余额不变,就这样记着,以后有应收款了,直接冲就完了。(我认为这样做最简单)
2、把“应收账款”改为“应付账款”余额记贷方,表示你欠别人的。(不过供应商都记应付,销售商都记应收)
3、把“应收账款”改为“预收账款”余额记贷方,表示你提前收到别人的货款。(可以这么做)这些做法都不会影响每个月资产负债表的数字。
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应收账款贷方余额怎么处理?
直接结转到下年是可以的。但是数额较大,就的调整科目或者实现收入,来冲减应收账款的贷方。最好是实现收入,即使你把科目摆到预收账款科目,税务一眼就知道是你实现收入未开具发票,预收账款金额过大,税务会严查。
另外三种方法
1、“应收账款”的贷方余额不变,就这样记着,以后有应收款了,直接冲就完了。(我认为这样做最简单)
2、把“应收账款”改为“应付账款”余额记贷方,表示你欠别人的。(不过供应商都记应付,销售商都记应收)
3、把“应收账款”改为“预收账款”余额记贷方,表示你提前收到别人的货款。(可以这么做)这些做法都不会影响每个月资产负债表的数字。
2019-02-13 11:58:57
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发货做应收账款,做收入平账,属于预收的货款
2019-04-08 13:13:39
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你好
是应付账款的意思 ,支付就平账了
2021-08-10 12:16:17
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你好,可以退回对方
2018-04-04 11:47:13
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你暂估的应付款,等发票来了之后,冲减暂估应付款,在根据发票金额确认应付账款,就可以了
2018-11-16 10:11:41
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