你好老师,我的一般纳税人有退税,可是一直没有多缴 问
你好,这个如果你不确定的话可以直接去税务局让他们帮你查。 答
有一批电脑我们闲置了,现在母公司正好缺电脑,我们 问
您好,按正常清理固定资产进行处理就可以。 答
老师你好!我们是生产型企业,采用一般贸易出口,请问 问
你好,这个你去年的业务需要退税的话需要在4月底之前做好。 答
老师,就是我们是培训学校,家长给了我们一笔交通费8 问
您好,这个钱给老师了,老师把钱给谁了呢? 答
老师好,我们有个项目是2024年签订的造价咨询合同, 问
您好,实际业务是24年的话就可以做到24年, 24年:借成本费用200 贷其他应付款200(后附25年1月开的发票) 25年1月:借其他应付款200 贷银行存款200 答
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业务招待费的专票进项税额可以抵扣吗
答: 您好,不可以抵扣,业务招待属于个人消费、应酬的范围,不可以抵扣。
老师,业务招待费进项税额,必须转出?
答: 同学,你好 用于集体福利和个人消费的购进商品,服务,劳务不能抵扣进项税,需要转出
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2019的业务招待费专票全部都抵扣掉了,但是没有做进项税额的转出,2020年要怎么做调整分录?以后收到这类的专票正确分录怎么做?先抵扣掉再转出?还是干脆不抵扣?
答: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税(进项税金转出) 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
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。。 追问
2019-02-13 17:39
邹老师 解答
2019-02-13 17:41