送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-02-14 10:41

你好 
借;长期待摊费用    应交税费(进项税额)   贷;银行存款 
1月份开始摊销,摊销分录是  
借;管理费用   贷;长期待摊费用

夏末 追问

2019-02-14 10:42

老师,长期待摊这个科目,不是不用了吗?

邹老师 解答

2019-02-14 10:47

你好,长期待摊费用在使用 
不用的 是待摊费用科目

夏末 追问

2019-02-14 10:49

我是这么做的:借 预付帐款  贷 银行存款  本月分摊: 借    管理费用     应交税费-应交增值税-进项税额    贷    预付帐款  。下月起,因为  进项税额做完了,就直接  借  管理费用   贷   预付帐款,这样 到12月 ,预付帐款就平了,。。。这样对吗?

邹老师 解答

2019-02-14 10:50

你好,不对,取得发票应当计入长期待摊费用,而不是预付账款 
摊销的时候贷方是长期待摊费用,而不是预付账款

夏末 追问

2019-02-14 10:55

老师,我上面的例子是12个月的,如果 是3.4个月这种短一点时间的,也是  这个  长期待摊 科目?

邹老师 解答

2019-02-14 10:57

你好,是的,也是通过长期待摊费用科目核算

夏末 追问

2019-02-14 11:06

好的,感谢老师,上面的例子我延伸一下问题。如果 1月付款,未收到票。那么,1月操作;借 预付帐款 贷  银行存款   2月收到  专票    操作:  借  长期待摊费用   应交税费-应交增值税-进 项税费    贷  预付帐款    分摊操作:借管理费用(两月金额 )贷 :长期待摊费用     。。。。。这样对吗?

邹老师 解答

2019-02-14 11:06

你好,是的,是这样做分录

夏末 追问

2019-02-14 11:07

感谢感谢老师!

邹老师 解答

2019-02-14 11:08

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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