老师,请帮我分析一下,为什么我的纳税申报表上的本 问
老师,我不太明白,而且我们这集团版的财务软件数据都已经上报了,我不能再改了,可是这月的数据又要提交给发改局,他们要求纳税申报表和利润表上要一致,我该怎么办啊? 答
我公司是养殖业,小规模,每个月在固定供应商处购买 问
你好,多开的部分你可以先挂在应付账款上面。 答
公司购买水蜜桃给客户和员工,怎么入账? 问
借,销售费用招待费,贷,银行存款。 借管理费用福利费,贷,应付职工薪酬福利费,借,应付职工薪酬福利费,贷,银行存款。 答
有没有哪个大神公司是提供服务做过帐的,我想咨询 问
收入确认:若当月完成服务,能合理预期收款且金额可计量,即使未开票,也应在当月确认收入。 成本确认:与收入匹配的成本应在同一期间确认。 当年结转:一般应结转当年满足确认条件的收入和成本。有不确定性时可暂不确认,不确定性消除后补确认。税务上符合收入确认条件的要申报纳税 答
老师好,如果贷款200万,4%的年化利率。200万*4%=8万 问
同学你好 这个是正确的 答
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老师你好我现在用在是金蝶财务软件,六月份有一个固定资产的凭证有错误,现在我要结七月份的账了,请问怎么修改六月份的凭证呀,怎么样反结账呀。
用金蝶k3软件,三月结账后录完了四月的凭证,发现三月有错误,进行了三月反结账,反过账,删除了三月损益结转凭证,修改了凭证后,三月没法过账结账了,是不是要删除四月所有凭证,才能结三月的账
金蝶K3软件,之前月份有张凭证现金流指定错误,现已反结到当月,在凭证上修改提示现金流量指定错误,这个怎么修改呀?我们公司没有购买现金流量表模块,T字账户没法用
老师,做账软件4月份已经做了很多凭证了,3月发现错误领导就要在3月里改,那4月凭证不删除的情况能反结账3月凭证,然后修改吗?
金蝶KIS版本如果12月份账已经结账了,第二年1月份的凭证做完之后,要改头年12月份的凭证或者在12月份的凭证里面加固定资产的凭证,可以反结账去改12月份的凭证吗?