送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-02-14 17:52

你好,不会所有科目都结转的,销项税额结转:借应交税费(销项税额)贷应交税费(转出未交增值税)

追问

2019-02-14 17:55

我没有结转可以么

徐阿富老师 解答

2019-02-14 18:16

你好,按道理每月都要转,你可以现在合并转的。没关系的

追问

2019-02-15 14:14

怎么合并结转呢?年底就要结转么?

徐阿富老师 解答

2019-02-15 14:25

你好,按照明细账余额借应交税费-应交增值税-销项税额   贷进项税额     贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税,一般月底结转,不过年末转也是可以的

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相关问题讨论
有区别的,一个核算的销项税额,一个是抵减金额,核算对象不同
2017-09-06 16:16:55
同学你好,出现贷方余额时做,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2021-01-13 21:55:59
你好!转入应交税费-未交增值税。计入应交税费应交增值税已交税金。
2019-05-19 20:31:47
??????? 应缴税费应缴增值税整体没余额 缴纳后
2016-08-22 16:37:58
同学你好 结转未交增值税是将“应交税费-应交增值税-销项税金-销项税”、“应交税费-应交增值税-进项税金-进项税”转入“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”,再从“转出未交增值税”结转至“未交增值税”。你看到的科目不是放在销项税科目里,是结转的一个过程。
2021-01-12 11:27:55
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