送心意

林老师

职称会计师

2015-12-18 10:45

如果第二种 到最后决算的时候,冲抵其他应付款-往来  分录该怎么做呢?借:其他应付款-往来款   贷:其他应收款-垫付资金 ?还是中间要有个其他科目转一下

大胆的眼睛 追问

2015-12-18 13:13

老师 我如果直接做 借:其他应付款-往来款 贷:其他应收款-垫付资金   这一步的话  那我最后工程竣工的时候 主营业务收入和成本 还用工程结算科目怎么做分录

大胆的眼睛 追问

2015-12-18 14:02

恩  没做过装饰公司的账  我现在工程结算 这个科目已经搞晕了。。

大胆的眼睛 追问

2015-12-18 14:49

老师 ,我都理顺了,分录都做出来了 ,应该没什么问题。谢谢

林老师 解答

2015-12-18 09:34

两个都可以,你看那个方便用那个方式

林老师 解答

2015-12-18 11:20

可                                             以

林老师 解答

2015-12-18 13:48

同其他的是一样 的,你没有做过装饰的帐

林老师 解答

2015-12-18 14:16

根据结算金额算收入的,再问问其他的会计吧,我也没做过,看过资料。

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