有一笔费用18年12月做成预提费用,发票也是18年开具的,当时没收到,现在发票到了,能在1月份入账?
诺卓
于2019-02-16 12:34 发布 1109次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-02-16 12:35
您好
18年12月份您已经预提了 把发票附加预提凭证后面就可以了
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您好
18年12月份您已经预提了 把发票附加预提凭证后面就可以了
2019-02-16 12:35:16

借预付贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配
借管理费用贷预付
需要修改你的汇算清缴,你多抵扣了利润
2019-07-19 22:25:28

你好 已经在12月暂估了的话 收到发票冲暂估费用 按发票实际做账即可
2019-02-12 11:35:30

你好,正常做账处理,做以前年度损益调整
2019-06-01 09:54:20

你好,金额具体是多少
2019-02-18 23:42:41
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诺卓 追问
2019-02-16 12:36
bamboo老师 解答
2019-02-16 12:38