老师,该月只有收汇金额,这个银行回单上没有体现收 问
可按人民银行公布的月末或月初汇率 答
老师 1冲平暂估入库(红字)借:原材料贷 应付账款2, 问
您好,这27万全部是上年的成本吗? 答
你好,老师,我现在要注销一个公司,要求我5月份之前做 问
那个在4月做费用就行。还是要申报2季度的 答
老师好 我填报利润表季报时营业外收入是卖二手设 问
你好 不填写 这个属于处置非流动资产收益 答
老师,您好!25年汇算清缴退回了所得税,我做了一个分 问
汇算退税 借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-所得税 答

计提工资的时候借:管理费用-工资薪酬 制造费用-工资薪酬 贷:应付职工薪酬-职工工资结转材料的时候:借:生产成本-基本生产成本-直接人工 生产成本-材料 贷:制造费用-工资薪酬 原材料
答: 你好,请问具体问题是什么?
讲解一下这个分录借:生产生本贷:原材料 应付职工薪酬
答: 你好,借方生产成本表示生产成本增加,贷方表示领用的材料,计提的工资
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我公司是自产自销的口罩厂,请问以下成本结转的分录是否正确?1、计提工资借 管理费用-职工薪酬 制造费-职工薪酬 生产成本-职工薪酬贷 应付职工薪酬2、结转成本借 生产成本-甲产品贷 原材料 生产成本-职工薪酬 制造费3、完工产品入库借 库存商品-甲产品贷 生产成本-甲产品
答: 学员您好,您做的这个分录是可以的
前任会计在处理劳保用品时,先记借应付职工薪酬,贷原材料,然后借制造费用(或生产成本),贷应付职工薪酬。我可以直接做借制造费用(或生产成本),贷原材料吗?
写了一个分录借生产成本_社保 生产成本_公积金,生产成本_工资。贷应付职工薪酬-社保,应付职工薪酬-公积金,应付职工薪酬-工资。当中的社保和公积金需要转入成本还是制造费用
甲公司生产a产品领用材料60万,另支付生产a产品的直接人工30万,请问分录怎么做的呢,人工是直接记入生产成本,贷方应付职工薪酬吗

