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仰望星空
于2019-02-18 21:16 发布 484次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-02-18 21:18
您好,一般情况下,把差额转入待抵扣科目,或者其他应收款科目处理,把账调平就行了。
仰望星空 追问
2019-02-18 21:30
借:应交税金―应交增值税税―已交税金 贷:现金 这样可以吗
王雁鸣老师 解答
2019-02-18 21:33
您好,具体不符的原因是什么呢?
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
★ 4.99 解题: 102879 个
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仰望星空 追问
2019-02-18 21:30
王雁鸣老师 解答
2019-02-18 21:33