送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-02-18 21:18

您好,一般情况下,把差额转入待抵扣科目,或者其他应收款科目处理,把账调平就行了。

仰望星空 追问

2019-02-18 21:30

借:应交税金―应交增值税税―已交税金 
贷:现金 
这样可以吗

王雁鸣老师 解答

2019-02-18 21:33

您好,具体不符的原因是什么呢?

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