送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-02-19 10:43

您好 
请问您红冲的是什么费用 是主营业务收入么?

叮咚 追问

2019-02-19 10:48

之前是借:应收账款   贷:主营业务收入  贷:应交税费-应交增值税       借:应交税费-应交增值税    贷:营业外收入  现在这张发票红冲了,而且本来是免税的,不应该有税的,当时开错了

bamboo老师 解答

2019-02-19 10:49

那您免税需要通过营业外支出科目核算么

叮咚 追问

2019-02-19 10:54

老师  您觉得免税要通过什么科目核算?我不是太懂

bamboo老师 解答

2019-02-19 10:57

请问您免的什么税款 是小规模企业么

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相关问题讨论
你的问题是什么呢?要解析吗
2018-11-21 15:32:53
您好,这个是可以的哈
2022-02-01 22:09:47
你好!要看你们的营业范围,不属于营业范围内的做营业外收入
2019-07-24 13:53:12
应该贷记递延收益哎,并且在资产的使用期内,采用与折旧计算一样的方法,将递延收益分期转入营业外收入哦!
2019-07-04 18:42:55
你好,你这个是需要申报什么税款?
2019-04-15 15:08:11
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