送心意

Ricky 老师

职称中级会计师,税务师,注册会计师

2019-02-20 15:30

按照收入准则,你应该确认收入1100美元。将海运费的100美元确认为销售费用-运费。

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-02-20 15:47

当收到海运费发票时就 借:销售费用 100 贷:应付账款-货代公司 100 对吧?

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-02-20 15:48

那我们消应收的时候是什么时候结汇什么时候消应收,结汇的时候肯定是结汇1000美元,那100美元已经付给货代了,所以什么时候消其他应收呢?

Ricky 老师 解答

2019-02-20 15:56

第一个问题: 
当收到海运费发票时就 借:销售费用 100 贷:应付账款-货代公司 100 对吧? 
是的 
 
第二个问题:那我们消应收的时候是什么时候结汇什么时候消应收,结汇的时候肯定是结汇1000美元,那100美元已经付给货代了,所以什么时候消其他应收呢? 
贵公司的货代和客户不是一家单位吧?所以您收回应该收到的是1100美元,而100美元的运费是您单独支付给货代公司。支付是分录为 借:应付账款-货代公司100 贷:银行存款 100。

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-02-20 16:53

收到外币时候分录是借:银行存款  1100   贷:应收账款1000  其他应收款100   是吗?                                                                                 我的意思是我们不是当天收到外币时就当天结汇,有可能2018.7.1号收到外币,但是2018.12.1号才结汇呢?但是结汇的时候肯定是结汇1000美元,而不是结汇1100美元,那100美元什么时候消掉呢? 
那100美元已经付给货代公司了

Ricky 老师 解答

2019-02-20 17:05

你的意思是,结汇前就用美金支付了运费?收到外币时候分录是借:银行存款 1100 贷:应收账款1100 。你用美金向货代公司支付时,借:应付账款-货代公司100 贷:银行存款 100。 结汇时,借:银行存款 6000 贷 银行存款 6000(1000美金)

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2019-04-08 16:12:23
是的,需要冲减收入
2019-12-31 15:28:49
按照收入准则,你应该确认收入1100美元。将海运费的100美元确认为销售费用-运费。
2019-02-20 15:30:26
1、收汇的时候做账; 借:银行存款(外币) 贷:应收/款项 2、结汇的时候已经做了 借:银行存款(人民币) 贷:银行存款(外币) 3、这个时候外币金额已经跟银行的账单上一致了 4、不同的只是在你收汇的时候的汇率和结汇的汇率不同,换成的人民币也不同,所以调整的是 借:财务费用 贷:银行存款(人民币)
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