2018年房租每月1万,一共12万,发票2019年2月才去开的,这个账务处理上怎么做呢?2018年1月预付12万然后在每个月摊销了的,现在收到发票直接放进2018年的凭证后面吗?
“琴妹儿"
于2019-02-21 12:15 发布 701次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-02-21 12:19
是的。根据权责发生制,你的房租已在每个月摊销,发票只是取得了合法的扣除凭证,不需要再做处理。
相关问题讨论
直接把发票放在凭证后面就行了哇
2019-02-21 12:31:10
又拿到剩下的4万的发票,可贴12月摊销凭证后面,或者做分录,借:管理费用-房租 -4 借:管理费用 4,发票附后面,19年汇算时做调减处理,与18年做的调增对应
2019-04-22 18:15:17
同学你好:
因为预付的费用不属于本期的费用,所以要计入预付帐款,等到1月份再计入费用。
帐务处理是:12月借:预付帐款 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款,
1月:借:管理费用、销售费用等 贷:预付帐款
如有疑问,请继续提问,满意请5星好评哦~谢谢
2019-01-05 14:15:03
为什么不是发票到的时候冲回预付账款这个科目
2019-06-04 15:20:11
可以的,你如果费用记在18年汇算清缴之前发票到的可以的
2019-01-30 10:41:00
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