送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-02-22 14:02

您好!你先看下是什么开始对不上的

木 木 追问

2019-02-22 14:03

库存

木 木 追问

2019-02-22 14:03

一直都对不上 已经反复核对过了

宋生老师 解答

2019-02-22 14:04

你好!你企业什么时候成立的?

木 木 追问

2019-02-22 14:05

我们是新开的店 去年12月

木 木 追问

2019-02-22 14:05

起初记的是0

宋生老师 解答

2019-02-22 14:06

你好!那你从12月开始,每一笔核对就好了。实际上如果真有对不上的,应该由出纳负责

木 木 追问

2019-02-22 14:06

那这个账可以调平吗?

宋生老师 解答

2019-02-22 14:16

你好!你如果只打算调平,就计入营业外收支。

木 木 追问

2019-02-22 14:17

怎么分录

宋生老师 解答

2019-02-22 14:18

你好!你现在账上是多少钱?实际有多少钱?

木 木 追问

2019-02-22 14:18

账上2千多

宋生老师 解答

2019-02-22 14:19

你好!实际还有多少钱?

木 木 追问

2019-02-22 14:20

账实相差2391.91

木 木 追问

2019-02-22 14:20

账上多

宋生老师 解答

2019-02-22 14:22

你好!这是借营业外支出 贷现金。

木 木 追问

2019-02-22 15:07

老师 商超行业的退货应该怎么做分录?1、供货商送货过来没有付货款   2、未等到给供货商付款时,有些商品需要退货?这两者的分录怎么做?

宋生老师 解答

2019-02-22 15:09

你好!这个已经有老师回答你了吧。我看到有老师回答了。 
你如果要追问其他问题,麻烦你重新提问,谢谢

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