单位是2018年12月28日交纳 2019年1月1日至3月31日的房租60000,当月没拿到发票。我做的分录是:借:预付账款-房租60000,贷:银行存款60000。没有发票所以1月份没做摊销分录。到2月20日收到物业开出的增值税60000元,按正常我要一下做两个月的摊销还是 一笔做 借:管理费用--房租 55780.44 应交税费--增值进项 4219.56 贷:预付账款 60000? 要怎么做凭证呢
????????迎????????
于2019-02-22 14:15 发布 777次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-02-22 14:20
您好
2月收到发票的话 要一个月摊销两个月的费用
借 管理费用55780.44/3*2
应交税费~应交增值税~进项税额 4219.56
贷 预付账款
然后3月
借 管理费用 55780.44/3
贷 预付账款
没有计算器 麻烦您算一下好么
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