送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-02-22 14:36

你好,记账日期需要做到与发票或报销单日期一致

睫毛弯弯 追问

2019-02-22 14:40

总金额10000 加税160 共10160 
第一次收订金3000 
第二次提货时收3000 
第三次安装完后收3000并开发票 
第四次半年后收质保金1160 
4笔分录

邹老师 解答

2019-02-22 14:53

你好 
第一次收订金3000 借;银行存款   贷;预收账款  
第二次提货时收3000  借;银行存款  贷;预收账款 
借;发出商品  贷;库存商品 
第三次安装完后收3000并开发票 
借;预收账款  贷;主营业务收入  应交税费 
借;银行存款  贷;预收账款 
第四次半年后收质保金1160  贷;银行存款  贷;预收账款

睫毛弯弯 追问

2019-02-22 16:13

最后这个贷方 预收 不好理解  只是为了平衡预收科目吗 预收贷方一般表示多收客户的钱 或预收款吧

邹老师 解答

2019-02-22 16:14

你好,以为之前有预收订金,之后只要是收款,就通过预收账款核算,而不通过应收账款核算的 
预收贷方余额表示预收或多收的款项

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