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睫毛弯弯
于2019-02-22 14:30 发布 2626次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-02-22 14:36
你好,记账日期需要做到与发票或报销单日期一致
睫毛弯弯 追问
2019-02-22 14:40
总金额10000 加税160 共10160 第一次收订金3000 第二次提货时收3000 第三次安装完后收3000并开发票 第四次半年后收质保金1160 4笔分录
邹老师 解答
2019-02-22 14:53
你好 第一次收订金3000 借;银行存款 贷;预收账款 第二次提货时收3000 借;银行存款 贷;预收账款 借;发出商品 贷;库存商品 第三次安装完后收3000并开发票 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费 借;银行存款 贷;预收账款 第四次半年后收质保金1160 贷;银行存款 贷;预收账款
2019-02-22 16:13
最后这个贷方 预收 不好理解 只是为了平衡预收科目吗 预收贷方一般表示多收客户的钱 或预收款吧
2019-02-22 16:14
你好,以为之前有预收订金,之后只要是收款,就通过预收账款核算,而不通过应收账款核算的 预收贷方余额表示预收或多收的款项
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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睫毛弯弯 追问
2019-02-22 14:40
邹老师 解答
2019-02-22 14:53
睫毛弯弯 追问
2019-02-22 16:13
邹老师 解答
2019-02-22 16:14