送心意

沈家本老师

职称注册会计师,税务师,律师

2019-02-22 15:53

您好,我把工资社保分开做,可以更清楚些: 
借:管理费用——社保费用 2296.9 
 贷:应付职工薪酬2296.9 
借:应付职工薪酬2296.9 
 贷:其他应付款——代扣个人社保费用2296.9 
 
借:管理费用——工资21703.1 
  贷:应付职工薪酬21703.1 
借:应付职工薪酬21703.1 
  贷:银行存款21703.1

沈家本老师 解答

2019-02-22 15:59

若合起来也可以: 
借:管理费用——社保费用 2296.9 
      管理费用——工资21703.1 
贷:应付职工薪酬24000 
 
 
借:应付职工薪酬24000 
贷:其他应付款——代扣个人社保费用2296.9 
       银行存款21703.1

今生缘 追问

2019-02-22 16:50

你好沈鸿老师:我在问下单位部分的社保是在缴纳时借:管理费用一社保(单位)贷:应付职工薪酬    借:应付职工薪酬一社保 借其他应付款一社保(个人)贷:银行存款  是这样吗

沈家本老师 解答

2019-02-22 20:44

您好,我把你的数字代入,完整的再这一遍

沈家本老师 解答

2019-02-22 20:49

计提工资: 
借:管理费用 24000 
 贷:应付职工薪酬-工资24000 
发放工资: 
借:应付职工薪酬-工资24000 
 贷:其他应付款-个人代扣社保2296.9 
      银行存款  21703.1 
 
计提社保(单位缴纳): 
借:管理费用6377.8 
 贷:应付职工薪酬-社保6377.8 
 
支付社保: 
借:应付职工应酬-社保6377.8 
     其他应付款-代扣个人社保费用2296.9 
 贷:银行存款8674.7

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您好,我把工资社保分开做,可以更清楚些: 借:管理费用——社保费用 2296.9 贷:应付职工薪酬2296.9 借:应付职工薪酬2296.9 贷:其他应付款——代扣个人社保费用2296.9 借:管理费用——工资21703.1 贷:应付职工薪酬21703.1 借:应付职工薪酬21703.1 贷:银行存款21703.1
2019-02-22 15:53:06
先说个大前提;社保时当月交当月(这种情况,不需要计提),工资是下月初计提,下月发放。 缴纳时: 管理费用-社保 4800 其他应收款-个人社保 1900 贷:银行存款
2018-04-13 13:44:18
借:管理费用-工资59700 贷:应付职工薪酬-工资59700 借:应付职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-社保费576.6 应交税费-个人所得税120.35
2017-06-06 18:16:10
1.计提工资 借 管理费用(销售或制造)13000 贷 应付职工薪酬-工资10000(社保3000等);2.计提个人承担社保 借 其他应付款 1100 贷 应付职工薪酬-工资 1100;3.缴纳社保 借 应付职工薪酬-社保3000 其他应付款1100 贷 银行存款 4100;4.计提个税所得税 借 应付职工薪酬-工资 200 贷 应交税费-应交个人所得税 200;5.缴纳个人所得税 借 应交税费-应交个人所得税 200 贷 银行存款 200;6支付公司 借 应付职工薪酬-工资 8700 贷 银行存款 8700
2015-08-07 15:56:25
你好,计提时,借:相关费用(看人员归属) 贷:应付职工薪酬 ——工资 、 应付职工薪酬——社会保险 发放时,借:应付职工薪酬 ——工资 贷:银行存款 其他应付款——社会保险
2019-10-22 15:22:26
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