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风轻云淡
于2019-02-23 16:53 发布 32481次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-02-23 16:56
您好 这个科目需要结平
风轻云淡 追问
2019-02-25 11:31
应交税费--应交增值税--出口退税在贷方,这个科目是通过其他应收款的,借其他应收款 贷:应交税费--应交增值税--出口退税 借银行存款 贷,其他应收款,但是这个应交税费---应交增值税--出口退税这个科目永远在贷方,其实这个贷方也不是增加销项的意思,毕竟退的是出口商品耗用的国内进项,但是这个贷方应交税费--应交增值税---出口退税 这个科目永远放到贷方吗,不用再处理是吗
bamboo老师 解答
2019-02-25 11:34
年末的时候要跟应交增值税下的三级科目互相结平 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 应交税费——应交增值税——出口退税 贷:应交税费——应交增值税——进项退税 应交税费——应交增值税——减免税款等
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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风轻云淡 追问
2019-02-25 11:31
bamboo老师 解答
2019-02-25 11:34