送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-02-24 09:01

您好 
站在项目部的角度,项目部收到总公司的转来的备用金(现金) 
借:库存现金等 
贷:其他应付款 
总公司代替项目部支付的劳务费 
借:其他应收款 
贷:库存现金等

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您好 站在项目部的角度,项目部收到总公司的转来的备用金(现金) 借:库存现金等 贷:其他应付款 总公司代替项目部支付的劳务费 借:其他应收款 贷:库存现金等
2019-02-24 09:01:13
同学你好,就是合并时做个抵消分录,借,内部往来,负数5000,贷,内部往来,负数5000。
2021-11-01 18:17:23
您好,具体是什么钱,
2019-03-04 12:00:28
分公司是代收代付的,直接计入其他应付款就可以了
2019-03-06 15:34:16
借;其他应收款 贷;库存现金 10万
2016-11-29 16:02:11
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