老师,你好,我23年有个本年利润的借贷方向错误,导致 问
你好,比如说本年利润借方余额,那就通过贷方转出去就行 答
小规模 销售自己使用过的车辆 怎么做会计分录 问
你好,这个车辆你当时是做的固定资产是不是 答
你好,我们2024年的固定资产忘了折旧了,但是已经结 问
你好,这个折旧金额对利润的影响大不大,比如计提了折旧,利润由盈利变亏损了,那就得反结账。如果影响不大,可以补计提。不过,现在刚过2024,我建议还是反结账重新做一下。 答
企业所得税年报已调整,待弥补的亏损减少,需要补交 问
你好您指的是缴税的会计分录吗? 答
老师好,月子中心宝妈们上瑜伽课,上插花课,外聘老师 问
入主营业务成本-月子成本就成 答
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是这样的老师,我一月份的增值税税款已经在这个月缴纳了,进项发票也已经勾选认证了,今天我想让销售方开一张红字发票冲销上个月我勾选的其中一张,然后再去国税局修改申报表做进项税转出可以的吗?然后补缴少缴的税款,超过征税期就缴纳滞纳金
答: 你好!开红票的话不用修改上个月数据,只影响开票月份增值税
您好!请问我是购货方,上月已认证未抵扣的发票(深圳外贸公司,此发票作免抵做退税用),实际并没有退税成功,只做了退税认证。由于品名开错需要重开,但是已做认证只能开具红字发票冲销,收到红字发票之后,次月我方报税申报的时候附表需要怎么填,还要做进项税转出吗?
答: 你开了红票就要进项税转出!
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
购买方取得红字增值税发票是冲减进项税额还是做进项税转出?
答: 你好,是做进项税额负数
老师 公司进来一张抵扣票 属于虚开的 生产经营用不到这个材料 税务局要求我们申报的时候进项税转出 然后老板把发票退给销售方 那销售方可以开红字发票红冲么
老师 公司进来一张抵扣票 属于虚开的 生产经营用不到这个材料 税务局要求我们申报的时候进项税转出 然后老板把发票退给销售方 那销售方可以开红字发票红冲么已经认证过了3月认证过了 4月发现了进项税转出的
老师 公司进来一张抵扣票 属于虚开的 生产经营用不到这个材料 税务局要求我们申报的时候进项税转出 然后老板把发票退给销售方 那销售方可以开红字发票红冲么
2017年1月认证进项抵扣30万,5月税务发现不能抵扣,要做进项税额转出,是不是先要做红字发票冲销,还是直接6月份申报进项税额转出
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噜噜噜 追问
2019-02-26 16:19
耿老师 解答
2019-02-26 16:20
噜噜噜 追问
2019-02-26 16:21
耿老师 解答
2019-02-26 16:22
噜噜噜 追问
2019-02-26 16:23
耿老师 解答
2019-02-26 16:26