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mua! (*╯3╰)
于2019-02-27 15:32 发布 4954次浏览
汪晨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2019-02-27 15:37
你好,代缴本公司应缴部分时 借 其他应付款-代缴公司 贷 银行存款 计提本公司应缴部分时 借 管理费用 贷 其他应付款-代缴公司 个人缴纳部分 借 其他应付款-代缴公司 贷 其他应付款-甲/乙
mua! (*╯3╰) 追问
2019-02-27 15:50
代交工资呢?
2019-02-27 15:51
社保这部分这么做其他应付款-甲/乙 一直会有余额吧
汪晨老师 解答
2019-02-27 16:23
你好,工资不用计提,发票来了以后,借 管理费用-劳务费 其他应付款-甲/乙(个人社保) 贷 银行存款 如果是销售部门的就借销售费用-劳务费 其他应付款-甲/乙(个人社保) 贷 银行存款
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汪晨老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
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mua! (*╯3╰) 追问
2019-02-27 15:50
mua! (*╯3╰) 追问
2019-02-27 15:51
汪晨老师 解答
2019-02-27 16:23