- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-02-28 11:14
这个是分别核算的,用应付账款科目就是为了做暂估分录,您最后实际取得发票时,贷方冲减的才会是之前的预付账款科目。
相关问题讨论
您好
预付账款业务发生比较少的单位可以用应付账款科目代替
如果单位预付业务多 就不能用应付账款代替
2022-06-19 11:05:12
借应付账款贷银存,
借预付账款贷银存
这两个是一样的,应付账款借方明细余额表示预付
2020-01-29 16:12:06
你说的是往来重分类吧?
2019-06-03 12:47:44
用应付账款代替是可以的
2017-12-08 09:06:32
你好!摘要就写:冲减应付账款金额,应付预付科目合并。
2017-08-29 10:44:56
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