2月认证了以前月份的发票,填纳税申报表表二时,这个金额填哪里,是一申报抵扣的进项税额 还是三 待抵扣进项税额
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于2019-03-01 10:42 发布 1304次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-03-01 10:42
你好,是本期认证相符本期抵扣的进项税额
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你好,是本期认证相符本期抵扣的进项税额
2019-03-01 10:42:52
@李方亮老师:我填在第四其他的本期认证相符的税控增值税专用发票一栏里了,然后申报抵扣的进项税额就自动生成了数据。我就是不知道填其他里对不对?
2017-08-11 12:00:30
老师一栏有本期认证相符且本期申报抵扣,三栏有本期认证相符且本期未申报抵扣,这两个有什么区别,分别在什么填呢
2019-08-11 20:03:49
老师,主表填的正确吗,附表二只要在本期认证相符且本期申报抵扣那里填写吗,三、带抵扣进项税额那里要填写吗?
2016-10-28 12:47:51
同学你好,填写到待抵扣进项税额这栏。
2022-01-10 17:56:26
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