送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-03-02 09:23

借:原材料~暂估 
贷:应付账款~暂估

追问

2019-03-02 09:25

然后下月进发票的时候再重回此分录,再做个正确的是吧?

暖暖老师 解答

2019-03-02 09:33

是的,你说的非常正确

追问

2019-03-02 09:37

谢谢老师

追问

2019-03-02 09:44

老师,这个月暂估了以后结转成本,如果下个月进来的发票跟暂估的不一致,成本是否也要红冲再重新做?

暖暖老师 解答

2019-03-02 09:57

不需要了,已经做的就那样

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