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慕
于2019-03-02 09:22 发布 837次浏览
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-03-02 09:23
借:原材料~暂估 贷:应付账款~暂估
慕 追问
2019-03-02 09:25
然后下月进发票的时候再重回此分录,再做个正确的是吧?
暖暖老师 解答
2019-03-02 09:33
是的,你说的非常正确
2019-03-02 09:37
谢谢老师
2019-03-02 09:44
老师,这个月暂估了以后结转成本,如果下个月进来的发票跟暂估的不一致,成本是否也要红冲再重新做?
2019-03-02 09:57
不需要了,已经做的就那样
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暖暖老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
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2019-03-02 09:25
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