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liԾ
于2019-03-02 14:56 发布 2543次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-03-02 14:57
你计提的时候做啥分录
liԾ 追问
2019-03-02 15:05
借管理费用工资 制造费用工资 贷应付职工薪酬 个税
maize老师 解答
2019-03-02 15:08
你这个做不对吧,你按下面这个做
2019-03-02 15:13
我之前也是这样做的,后面我主管让我个税社保住房合并计提
2019-03-02 15:14
借管理费用工资 制造费用工资 贷应付职工薪酬 个税 住房 社保
2019-03-02 15:17
这个应付职工薪酬中包括这个个人个税啊,你这个不扣员工个税??
2019-03-02 15:23
扣啊
2019-03-02 15:27
你之前咋做现在就科目不变数字是负数冲回
2019-03-02 15:32
好的谢谢老师
2019-03-02 18:50
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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2019-03-02 15:05
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