送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-03-02 14:57

你计提的时候做啥分录

liԾ 追问

2019-03-02 15:05

借管理费用工资 
制造费用工资 
贷应付职工薪酬 
个税

maize老师 解答

2019-03-02 15:08

你这个做不对吧,你按下面这个做

liԾ 追问

2019-03-02 15:13

我之前也是这样做的,后面我主管让我个税社保住房合并计提

liԾ 追问

2019-03-02 15:14

借管理费用工资 
制造费用工资 
贷应付职工薪酬 
个税 
住房 
社保

maize老师 解答

2019-03-02 15:17

这个应付职工薪酬中包括这个个人个税啊,你这个不扣员工个税??

liԾ 追问

2019-03-02 15:23

扣啊

maize老师 解答

2019-03-02 15:27

你之前咋做现在就科目不变数字是负数冲回

liԾ 追问

2019-03-02 15:32

好的谢谢老师

maize老师 解答

2019-03-02 18:50

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
借;应付职工薪酬 贷;应交税费 0.01
2017-02-14 16:26:49
你好,公司代缴个税 借:其他应收款-个税 贷 :银行存款 发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个税 银行存款
2019-08-06 17:11:55
你好,是分录还是计算金额
2017-12-11 19:21:01
你好,本月不应该计提个税,如果计提了,红冲分录是 借:应交税费—个人所得税,贷:应付职工薪酬 
2021-06-17 16:28:04
你好,不用计提个税
2019-12-14 07:19:45
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