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流星雨
于2019-03-02 18:35 发布 2409次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-03-02 18:52
你可以先按你们实际发生的先入的原材料成本里面后面取得发票可以直接贴后面就可以有差额那冲回重新做原材料
流星雨 追问
2019-03-02 19:23
老师看不懂啊
maize老师 解答
2019-03-02 19:25
你做账的时候这个运费摊销到你原材料里面做借原材料贷应付账款,之后等发票到没差额直接贴后面,有差额就冲回做借原材料 负数 贷应付账款 负数 之后按发票做要是直接结转成本有问题那就对应都需要冲回
2019-03-02 19:27
好的
2019-03-02 20:06
老师 发货运费也是隔月结 怎么做分录呢
2019-03-03 09:36
这个是直接做销售费用就可以没有付款做其他应付款
2019-03-03 12:18
2月份发货运费是4月结而且运费不知道多少钱 那2月份财务报表怎么显示这个数据 可不可以不用做了 等到4月份运费账单出来坐在4月份报表里
2019-03-03 14:07
你这个没跨年可以这么做,但是要是跨年最好是先按你们协商的运费先入账,后期根据发票调整
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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