老师,企业对公账户买的黄金做什么科目 问
您好,这个买来是做什么用的 答
目前的情况是公司有一张员工报销的餐费的发票被 问
您好,既然税务局已经联系你们了,肯定是税务局是有证据了,所以就正常承认,然后把这张费用纳税调增补增值税就行。把这张费用纳税调增补企业所得税就行 答
收到主营业务收入的钱 客户不用开发票 这个分录 问
您好,我们确认未开票收入,增值税申报也是申报未开票收入哦 借:银行 贷:主营业务收入 销项税 答
请问:公司之前是小规模纳税人,今年12月份转为一般 问
暂时不抵扣就计入应交税费-待认证进项 答
我挂职在两家公司任职其中有一家在交社保,同时我 问
你好,个税跟30万没关系,个税是按照收入或者按照利润来的。 答
所得税申报延缓交所得税,当月用计提所得税吗
答: 你好,需要计提所得税的。
所得税申报延缓交所得税,当月用计提所得税吗
答: 你好,你可以现在计提,免的忘了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好,我想问下,比如公司第一季度的企业所得税为10万元,是不是在3月做账时得先计提借:所得税10万贷:应交税金—应交所得税10万。我司是季度申报企业所得税的,是不是4月申报第一季度企业所得税时申报表的数所得税也应该是10万,即账上计提和申报表申报的所得税数额应该是一致的
答: 是的,你说是对的,要是不知道计提多少,那这个可以交的时候再计提,做4月这个
逍遥 追问
2019-03-07 10:09
逍遥 追问
2019-03-07 10:09
郭老师 解答
2019-03-07 10:14