送心意

丁老师

职称中级会计师

2019-03-07 12:57

一、 出口货物明细申报录入 
1、 基础数据采集—出口货物明细申报录入—增加(填入相关数据) 
2、 申报数据处理—数据一致性检查 
二、 收齐出口单证明细录入 
1、 基础数据采集—收齐出口单证明细录入—修改—序号录入四位,如“0001”—单证收齐标志“BH”—出口报关单号核对,如有错,应修改并填报“人工挑过申批表”—外汇销核单号核对,如有错与上一样—保存 
三、 申报数据处理—数据一致性检查 
四、 免抵退税申报—生成明细申报数据—确定—拷到A盘预审 
五、 到税务预审反馈后,撤销已生成数据(申报数据处理—撤销已申报数据)—反馈信息处理—税务机关反馈信息读入—税务机关反馈信息处理—数据一次性检查—生成明细申报数据保存—拷到A盘 
六、 基础数据采集—增值税申报表项目录入—增加—录入(根据增值税申报表录入) 
七、 数据一次性检查 
八、 基础数据采集—免抵退申报汇总表录入—增加—保存(注意:应调整销售额与增值税纳税申报表差额) 
九、 数据一次性检查 
十、 打印报表:免抵退税申报—打印申报报表:a、出口货物免抵退税申报汇总表b、出口货物免抵退税申报汇总表附表c、出口货物免抵退税申报明细表(当期出口明细)(前期单证收齐)

寻找 追问

2019-03-09 07:41

老师,自己在电脑上申报,有具体步骤吗?

丁老师 解答

2019-03-09 10:19

生产企业出口退税申报系统详细操作流程如下: 
1. 下载出口退税网程序和生产企业出口退税申报系统 
打开网站,输入用户名、密码登录。 
登录后,点击左侧的“下载专区”,首先在搜索框中输入“1.51”搜索,出现“出口退税网安装程序1.51版”,右键选“使用网际快车下载”,下载此程序后进行安装。 
然后下载“生产企业出口退税申报系统7.0版”,进行安装(请尽量按默认路径安装)。 
2. 进行退税申报系统的系统设置 
打开桌面上的“生产企业出口退税申报系统7.0版”,用户名输入sa,密码为空,确定。准备录几月份的出口数据,所属期就输入几月份,例如当前月份200611。 
新安装的申报系统,首先要进行企业信息设置。点菜单“系统维护”-“系统配置”-“系统配置设置与修改”,点“修改”按钮,必须修改的内容有: 
企业代码:根据海关签发的《自理报关单位注册登记证明书》上编号确定,录入企业的海关企业代码(10位数)。如果企业海关代码发生变更,请及时与进出口税收管理科联系,做好相应的变更手续。 
纳税人识别号:根据国税局签发的《税务登记证》的编号确定,录入企业的纳税人识别号(15位数)。 
技术监督局码:技术监督证书号码,即纳税人识别号后9位。 
用户名称:根据企业《税务登记证》上的“企业名称”录入。如果企业全称超过15个中文时,企业只须录入企业名称中前15位数。 
邮编、财务负责人、办税员、电话、传真和电子邮件地址根据企业真实情况填写即可。 
退税登记证号:录入《出口退税认定表》上的11位退税登记证号。 
退税登记日期:《出口退税认定表》上签发的日期录入。 
纳税人类别:一般纳税人就录入“1” 
计税计算方法:新发生出口业务的生产企业自首笔出口业务之日起12个月内不得享受退税待遇,并且进项税额只能是作留抵,该栏应录入为“4”。(自第一笔出口一年以上,以报关单中报关离境日期为准,满12个月,年销售额500万元以上,自第13个月起,采用“免抵退”计税方法,须到退税机关申请修改配置) 
进料计算方法:所有企业该栏录入“2”(购进法)。 
分类管理代码:所有企业该栏录入“B”。 
税务机关代码:所有企业该栏录入“110108”。 
税务机关名称:所有企业该栏录入“海淀区国家税务局”。 
检查无误后,点“保存”按钮。修改完毕,点“退出”按钮,系统重新进入。 
3. 录入退税申报数据 
有进料加工业务的企业,备案当月,在退税申报系统中,点“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“进料加工手册登记录入”,点“增加”按钮,录完点“保存”按钮。 
料件进口当月,在退税申报系统中,点“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”- “进口料件明细申报录入”,点“增加”按钮,录完点“保存”按钮。 
“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“出口货物明细申报录入”,录入申报期当期发生的且做帐务处理的所有出口明细。(无进料加工的企业从此步做起。)点“增加”按钮,录完点“保存”按钮。 
“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“收齐出口单证明细录入”,将前期单证不齐本期做收齐的处理。点“修改”按钮,录完点“保存”按钮。 
4. 生成预申报数据 
首先要建立四个文件夹: 
YSH---生成预申报数据 FK---下载反馈文件 
MX---生成明细申报数据 HZ---生成汇总申报数据 
“向导”第三步 “免抵退税预申报”-“数据一致性检查”,根据提示修改录入数据,直至没有错误。 
“向导”第三步 “免抵退税预申报”-“生成明细申报数据”,确定后,浏览选择YSH文件夹,确定生成预申报数据。 
5. 网上预申报和查看预审反馈 
登录“出口退税网”,点“数据申报”,选择“申报所属期”,点“下一步”,浏览选择YSH的上一级文件夹,点“上传”按钮,稍后系统提示数据申报成功。 
一般当天上午申报后,下午就能查看反馈文件。点“数据管理”,如果此批数据状态为“已反馈”,则点开后,点“查看内容”,可以看到本批数据的疑点。 
根据疑点描述,返回申报系统修改数据后重新预申报,直至没有疑点。 
点开“已反馈”,点“反馈文件下载”,浏览选择事前建好的FK文件夹,保存反馈文件。 
6. 读入预审反馈,生成明细申报数据 
“向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“税务机关反馈信息读入”,浏览选择FK文件夹,读入反馈信息。 
“向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“撤销已申报数据”,确定。 
“向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“税务机关反馈信息处理”,点“是”。 
“向导”第五步 “生成明细申报数据”-“数据一致性检查”,有问题需要再修改。 
“向导”第五步 “生成明细申报数据”-“生成明细申报数据”,点“确定”,浏览选择MX文件夹,生成明细申报。 
7. 录入单证备案数据 
在申报系统中,点“基础数据采集” -“企业经营情况”-“出口货物单证备案目录录入”,点“增加”按钮,根据相关单证的编号,录入此批出口的单证备案数据。

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一、 出口货物明细申报录入 1、 基础数据采集—出口货物明细申报录入—增加(填入相关数据) 2、 申报数据处理—数据一致性检查 二、 收齐出口单证明细录入 1、 基础数据采集—收齐出口单证明细录入—修改—序号录入四位,如“0001”—单证收齐标志“BH”—出口报关单号核对,如有错,应修改并填报“人工挑过申批表”—外汇销核单号核对,如有错与上一样—保存 三、 申报数据处理—数据一致性检查 四、 免抵退税申报—生成明细申报数据—确定—拷到A盘预审 五、 到税务预审反馈后,撤销已生成数据(申报数据处理—撤销已申报数据)—反馈信息处理—税务机关反馈信息读入—税务机关反馈信息处理—数据一次性检查—生成明细申报数据保存—拷到A盘 六、 基础数据采集—增值税申报表项目录入—增加—录入(根据增值税申报表录入) 七、 数据一次性检查 八、 基础数据采集—免抵退申报汇总表录入—增加—保存(注意:应调整销售额与增值税纳税申报表差额) 九、 数据一次性检查 十、 打印报表:免抵退税申报—打印申报报表:a、出口货物免抵退税申报汇总表b、出口货物免抵退税申报汇总表附表c、出口货物免抵退税申报明细表(当期出口明细)(前期单证收齐)
2019-03-07 12:57:31
先在电子口岸下载出口信息,导入出口企业出口退税系统,申报做成数据包,导入电子税务局申报退税
2019-10-21 13:49:59
电子口岸卡不需要处理,进去下载报关单时用就
2018-12-28 10:30:51
先在电子口岸下载出口信息,导入出口企业出口退税系统,申报做成数据包,导入电子税务局申报退税
2021-11-06 13:44:16
你好,现在电子口岸下载出口信息,导入出口企业出口退税系统,申报做成数据包,导入电子税务局申报退税
2019-06-12 16:31:33
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