送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-03-07 16:49

您好,多结转了成本了,要想不负,需要把成本转回来呢

慕 言 追问

2019-03-07 16:56

我可以从未分配利润那调吗?分录这样做  借:库存商品    贷:利润分配-未分配利润可以吗?

小黎老师 解答

2019-03-07 16:57

您好,这样调整有漏税的嫌疑哦

慕 言 追问

2019-03-07 17:03

那把成本结转回来分录是借  库存商品  贷  主营业务成本是吗?那月末主营业务成本不会出现贷方余额吗?

小黎老师 解答

2019-03-07 17:03

您好,主营业务成本借方红字处理

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相关问题讨论
您好,需要找到原因再处理。
2021-11-26 10:27:34
你好,你们录入是根据什么来做的?
2020-06-19 16:19:30
肯定是调整存在问题,库存商品的余额必须是正数或0,不是是贷方的数据
2020-03-26 11:03:52
一、帐务处理应该是这样的: 1、购进商品时 借:库存商品 借:应交税金--增值税(进项税额) 贷:银行存款 2、销售时 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税(销项税额) 3、结转销售成本时 借:主营业务成本 贷:库存商品
2019-06-13 09:25:01
你先查一下库存明细,什么情况导致的库存商品贷方余额
2019-05-07 09:47:20
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