那就是说这个月入账 借:长期待摊费用-开办费 贷:其他应付款(老板垫付的) 下个月也就是16年一月起 借:管理费用-摊销费 贷:长期待摊费用-开办费?可以这样吗?管理费用明细科目怎么设置?
彩色的小蘑菇
于2015-12-22 15:30 发布 1094次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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一、付款时的分录是:
借:其他应付款
贷:银行存款(或库存现金)
二、取得发票时的分录是:
借:长期待摊费用——租赁费
贷:其他应付款
三、按月摊销租赁费时的分录是:
借:管理费用——租赁费
贷:长期待摊费用——租赁费
2020-07-07 09:13:58
您好
筹建期购买设备,支付的时候应该这样写分录
借:应付账款(预付账款)
贷:银行存款
收到发票
借:固定资产
贷:应付账款(预付账款)
2019-11-21 11:46:36
1,分录正确。2前期的费用可以计入管理费用-开办费,现在已经取消长期待摊费用科目了。
2016-04-29 13:20:50
可以这样
根据费用用途,计入相关明细科目,比如办公费,差旅费等等
2015-12-22 15:32:11
你好!那钱实际支付了吗?借 以前年度损益 贷 长期待摊费用 红字就可以,影响你们的企业所得税的话,还要调整所得税费用。
2019-10-23 13:41:07
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