比如本月销售商品100万(含税)那么先收到客户预付款30万。 借:银存30 贷:预收款30。下个月才给顾客开发票100万,下月才开票时候确认收入。怎么做分录呢? 收到顾客预付款时候 也可以借:银存 30贷:应收账款30吗。这样的话应收账款不是成负的了吗? (因为次月才开票)
2333333
于2019-03-09 14:41 发布 927次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-03-09 14:42
你好, 借:银存30 贷:预收款30
。下个月才给顾客开发票100万,下月才开票时候确认收入。怎么做分录呢?
借:预收30
应收70
贷:收入
销项税额
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