送心意

沈家本老师

职称注册会计师,税务师,律师

2019-03-10 23:36

您好,只有发票才是正规的成本费用列支的原始凭证。收据暂时能够入账,但是在企业所得税汇算清缴的时候是需要纳税调增的,不是成本费用发生的原始正规凭证。 
所以您还是需要拿到发票才能够入账的。 
为你提供解答,祝学习愉快。

华丽式转身 追问

2019-03-10 23:39

那这样的话,供应商是个人企业,我是不是应该叫对方去国税开票给我们呢?

华丽式转身 追问

2019-03-10 23:40

如果采购只有收据,可是当月我们又开票出去了,这外账要怎么做呢?

沈家本老师 解答

2019-03-10 23:42

您好,您这种情况向个人进行购买,您可以让个人去税务机关给你们代开发票就可以了。 
您本月有销售,那么就按照销售收入进行申报就可以了。 
为您提供解答,祝学习愉快

华丽式转身 追问

2019-03-10 23:47

只按照销售收入申报的话,需要缴税的吗?当月就不用做成本了吗?

沈家本老师 解答

2019-03-10 23:49

您好,您当月可以先凭着收据作成本,只要在第二年企业所得税汇算清缴之前拿到发票都是可以的。 
为您提供解答

华丽式转身 追问

2019-03-10 23:53

老师,你好。比如我拿的是3个点的票,金额为5000元,那我卖货给客户的时候,要怎么算才能盈利呢?

沈家本老师 解答

2019-03-11 08:54

您好,金额为5000元,税率为3%,那么相对应的税额就是150元。实际出售多少才能盈利,要根据您企业的具体情况,在这边出售价格至少要大于价税合计的拿票金额就是5150元。 
为您提供参考

沈家本老师 解答

2019-03-11 08:56

若满意,帮打五星好评哦谢谢

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