送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-03-11 14:52

计提工资,借管理费用50000,销售费用30200,贷,应付职工薪酬80200, 
发放,借,应付职工薪酬80200,贷,其他应收款~个人社保3000,应交税费~应交个税200,贷,银行存款80000

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计提工资,借管理费用50000,销售费用30200,贷,应付职工薪酬80200, 发放,借,应付职工薪酬80200,贷,其他应收款~个人社保3000,应交税费~应交个税200,贷,银行存款80000
2019-03-11 14:52:08
借:管理费用--工资 20000 销售费用--工资 30000 贷:应付职工薪酬--工资 50000 借:管理费用--社保 5000 贷:应付职工薪酬--社保 5000
2019-03-07 16:13:08
同学你好,计提 借 :应付职工薪酬-工资 (全额扣除金额) 贷 : 其他应收款-社保(全额扣除金额) 缴纳社保时 借 : 应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保(全额扣除金额) 贷 :银行存款
2023-04-13 13:12:39
您好,分录,借;其他应收款,1076.33,贷:现金或者银行存款,1076.33
2017-05-18 19:27:39
你好,那你这个员工报个税了吗
2020-07-16 10:26:54
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