送心意

玲老师

职称会计师

2019-03-12 19:29

你好 可以 按正负相加的收入数申报纳税

陪伴 追问

2019-03-12 19:33

那这月红冲的发票,能直接入上月的账是吗?

玲老师 解答

2019-03-12 19:34

你好 做这个月账里面

陪伴 追问

2019-03-12 19:53

那您怎么说报上月的税可以这月按正负相加的收入申报?

玲老师 解答

2019-03-12 20:00

你红字不是在这个月开的吗  所以是记在这个月里的

玲老师 解答

2019-03-12 20:01

不是说记上个月里 是这个月里  报这个月税时一起申报

陪伴 追问

2019-03-12 20:09

哦,那上个月开错票的税还是要先交,下个月再冲减是么?

玲老师 解答

2019-03-12 20:22

是的 上个月你正常申报  红冲的是做在红冲那个月里

陪伴 追问

2019-03-12 20:29

太感谢了,终于明白咯!

玲老师 解答

2019-03-12 21:04

不客气呀 如果您这个问题已经解决请点五星好评。

上传图片  
相关问题讨论
你好,当月认证,必须抵扣的
2017-02-06 11:56:29
你导入销项时自动减掉的
2016-10-08 13:14:51
你好,这个是先知认证抵扣,然后再申报增值税
2022-01-04 10:52:15
是的 附加税是根据应交增值税来计提缴纳的 你有进项税 可以抵扣销项税的 抵减之后的金额才是应交增值税
2018-11-15 09:38:52
你好同学,可以的,是可以扣除的。
2022-05-05 15:31:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...