送心意

林老师

职称会计师

2015-12-23 13:52


(1)记账人员与经济业务事项或会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约;
(2)重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约的程序应当明确;
(3)财产清查的范围、期限和组织程序应当明确;
(4)对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确。
4.会计机构和会计人员在单位内部会计监督中的职权 
(1)对违反《会计法》和国家统一的会计制度规定的会计事项,有权拒绝办理或者按照职权予以纠正。
(2)发现会计账簿记录与实物、款项及有关资料不相符的,按照国家统一的会计制度的规定有权自行处理的,应当及时处理;无权处理的,应当立即向单位负责人报告,请求查明原因,作出处理
二。内部审计职能是指内部审计本身所固有的内在功能,并反映出内部审计的本质。内部审计的职能随着审计目标的变化而变化,并为实现审计目标服务。
内部审计的作用是随着内部审计的内容、范围、职能的发展而逐渐扩大的。在社会主义市场经济条件下,内部审计具有双重任务:一方面要对部门、单位的经营活动进行监督,促使其合法合规;另一方面要对部门、单位的领导负责,促进经营管理状况的改善、经济效益的提高。

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相关问题讨论
计入管理费用-审计费
2022-03-26 20:28:33
内部审计属于审计岗位。内地一般是全部由财务经理或财务总监一起管理。
2021-05-18 15:08:16
你好 可以的,审计也要有会计的知识与技能
2019-06-29 08:56:07
你好,主要是对报表的准确性,真实性进行审查
2017-02-04 13:56:09
审计是CPA一个职业技能,财务报表审计,内部控制审计,都是属于审计的范围,个人应该这个工作还是比较有前途的,具体工作肯定围绕财务报表方面的,再具体的细节,肯定要看公司具体的分工了。。。。
2016-01-05 11:01:16
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