我用的新大中财务原件,我登记出纳账后月结结好了,今天去做变成5月份了,然后用反月结到4月份了,不能反到3月份有谁知道快告诉我谢谢了 我碰到这样问题怎么办? !
奔奔
于2019-03-13 11:15 发布 599次浏览
- 送心意
季老师
职称: 高级会计师,税务师,建造师
2019-03-13 11:37
具体操作流程如下:
1、进入帐套-----2、日常账务----凭证处理----记账凭证录入(修改)------生成自动转账结转凭证(注意:事先应设置好自动转账凭证,当然也可以手工录入结转凭证)----查看科目余额表检查结转是否完好
2、更换操作员进入帐套----日常账务---凭证审核----全部签字(不签字为取消审核)进行审核凭证---点击记账(此时会提示备份)----点击月结(扎帐)
反记账(倒账)流程:(具体流程和记账月结流程相反)
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