送心意

答疑郭老师

职称初级会计师

2019-03-13 11:42

第一个借方:应交税金-增值税-销项2000
贷方:、应交税金-增值税-进项税600
应交税金-增值税-转出未交增值税1400 
借转出未交增值税贷应交税费-未交

( 。ớ ₃ờ)ھ 追问

2019-03-13 11:48

不对吧老师,你这个应该是当月缴纳上月的税费的做法吧,我看我们之前代理老师就是我说的那样做分录

答疑郭老师 解答

2019-03-13 12:17

你 是预缴的吗

( 。ớ ₃ờ)ھ 追问

2019-03-13 13:49

预交的,我看她凭证这么做但是还没给到我序时账我还还没有如果预交是不是就我这样做分录不用做转出未交再转到未交增值税科目吧

答疑郭老师 解答

2019-03-13 16:25

预交的借应交税务-已缴增值税贷银存,做这个就可以吗,下月预交转转出未交的

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...